EMPENHO: 08050013 - DATA: 11/05/2022

Informações do empenho

Número do empenho: 08050013

Data: 11/05/2022

Valor: R$ 300,00

Fornecedor: MANOEL DE FREITAS VIANA

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUN CAPISTRANO

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE FORTALEZA COM FINALIADE DE TRTAR ASSUNTOS JUNTO A COORDENADORIA DA SECRETARIA DAS CIDADES DO GOVERNO ESTADUAL SOBRE A EMENDA PARLAMENTAR MAPP N3376 DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA LOCALIDADE DE CAJUAS ZONA RURAL DE CAPISTRANO CE

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
11/05/2022 2022 300,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
18/05/2022 08050013 - 001 - 000 2022 300,00

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