EMPENHO: 08020025 - DATA: 23/02/2022

Informações do empenho

Número do empenho: 08020025

Data: 23/02/2022

Valor: R$ 300,00

Fornecedor: MANOEL DE FREITAS VIANA

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUN CAPISTRANO

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA VIAJAR A FORTALEZA NO DIA 24 DE FEVEREIRO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE FUNASA COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A POSSIVEL IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE MAGAGAO ZONA RURAL CONFORME AFICIO 040/2022.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
23/02/2022 2022 300,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
07/03/2022 08020025 - 001 - 000 2022 300,00

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