EMPENHO: 08100019 - DATA: 27/10/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 08100019

Data: 27/10/2021

Valor: R$ 480,00

Fornecedor: MANOEL DE FREITAS VIANA

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DO CAPISTRANO

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUN CAPISTRANO

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE LOCOMOÇÃO DE LOCALIDADE DE CAJUAS ZONA RURAL PARA PARTICIPAR DE SESSAO ORDINARIA NA SEDE DA CAMARA DE CAPISTRANO CE NOS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE OUTUBRO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO DE N 004/2021 DE ABRIL DE 2021.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
27/10/2021 2021 480,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
29/10/2021 08100019 - 001 - 000 2021 480,00

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